Добрый день!
Помогите настроить загрузку из клиент-банка в 1с 8 Комплексная автоматизация.
Как научить программу автоматически определять вид операции в платежном документе?
Например, у комиссий банка.
В настройках - интерфейс Управление ден.средствами - Банк - 1С Предприятие-Клиент банка - Настройка - вкладка Загрузка поставила галку для платежного ордера на списание,
статья ДДС для новых док-ов = Прочие списания ДС,
Вид ДДС = Прочие платежи по текущим операциям.
Когда в загрузке выписки нажимаю "прочитать данные из файла" программа предлагает создать документ с видом операции оплата поставщику.
Можно как-то настроить загрузку, чтобы вид операции у ордера был прочие платежи по текущим операциям?
Та же проблема с поступлениями по договору эквайринга. Программа предлагает создать новые док-и как оплаты от покупателей. Нужно - Поступления опалты по платежным картам.